1月14日,吉安公司監(jiān)察審計部聯(lián)合生產(chǎn)經(jīng)營部,赴遂川分公司開展內(nèi)控專項審計檢查。檢查組先組織召開專題會,明確審計目標(biāo)、范圍與重點,隨后通過資料審閱、現(xiàn)場核查、人員訪談,對現(xiàn)金票款等管理開展全面審計,并針對薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場剖析并提整改意見。